Om versionen »
Viktigt vid uppgradering »
Nyheter »
Samtliga ändringar »
Detta är en större uppdatering som innehåller både ny funktionalitet och programrättningar.
Kom ihåg att före uppgraderingen gå igenom alla tidigare versionsbrev från den versionen du kör till och med den versionen du uppgraderar till.
Obs!
Kom ihåg:
Punkterna nedan måste åtgärdas för att INFOFLEX och eventuella kopplingar ska fortsätta att fungera.
Kontroll är nu införd vid inloggning om vissa register måste konverteras. För tillfället gäller detta lagerhistorik (laghis), leverantörstransaktioner (levtra) och utökad prismatris (priba2). Skulle ni behöva konvertera får ni meddelande om detta och behöver bara följa instruktionen på skärmen för att komma vidare.
Från INFOFLEX version 5.10.0 stöds även kassalagen i modul FV (Fordonsverkstad). För att ni ska kunna köra enligt kassalagen krävs en eller flera kontrollenheter (en för varje kassa) samt att ni uppgraderar till minst den här versionen. Lösningen sätts inte i drift förrän kontrollenheten aktiverats av Infoflex support på distans.
Ni hittar mer läsning och information om kassalagen här:
Kassalagen - Frågor och svar »
Affärssystem INFOFLEX och kassalagen i praktiken »
KT32 använder numera BO167 för att hämta kontonummer för de olika betalsätten. Det gäller kontant, kreditkort, tillgodo, presentkort, rabatter m.fl. Om man inte lagt upp något i BO167 så får man felmeddelande i KT1/FV2.
KT36 - Frågor på presentkort/tillgodokvitton - nytt program för utskrift av presentkort/tillgodokvitto. Numera kan man välja enbart det ena eller andra.
Nytt register har skapats för fakturerade följesedlar och order/följesedlar under bearbetning. Detta register byggs endast på för tillfället och ingen utskrift finns förutom via usql. Det innehåller också order/följsedlar under bearbetning. Vilket gör att problem med låsningar och fakturering bör minska.
I PI41 har det nu införts en möjlighet att skapa en etikettfil i samband med prisuppdatering av artikelregistret.
Återinfört möjligheten att få fram senast slagna kund-/art/levnr. T.ex. när man lägger upp en kund i KR11 och en artikel i LA11 - gör man sedan en order i KO så kan man med TAB-tangenten få fram senast använda kundnr/artikelnr i respektive fält.
Infört hantering av ingående och utgående växelkassa.
Infört utskrift av det man fyllt i och konteringarna som kommer att göras i KT5
Normalt sker kontering av kontantnoter på 1910 eller 1010
I KT32 fördelar man dessa pengar så att det blir noll på 1910/1010 om man så vill.
Dagens kontanter kan exempelvis fördelas på bankinsättning, kassaskåpsinsättning och förändring av växelkassa
3000 kredit 3440:- Försäljning
2410 Kredit 860:- Moms 25%
1910 Debet 4300:-
1910 Kredit 4000:-
1910 Kredit 200:-
1910 Kredit 100:- Kontant (t.ex. pengar i kassaskåp)
1940 Debet 4000:- Checkräkning/Bank
1913 Debet 200:- Växelkassa
1912 Debet 100:- Dassadifferenser