INFOFLEX versionsbrev 5.6.0

Om versionen »
Viktigt vid uppgradering »
Nyheter »
Samtliga ändringar »

Om versionen

Detta är en större uppdatering som innehåller både ny funktionalitet och programrättningar.

Viktigt vid uppgradering

Kom ihåg att före uppgraderingen gå igenom alla tidigare versionsbrev från den versionen du kör till och med den versionen du uppgraderar till.

Obs!

Kom ihåg:

  • att köra uppgraderingen med infoflex-användaren
  • att inget arbete får pågå i INFOFLEX när ni uppgraderar
  • att gå in i samtliga arbetsföretag efter uppgradering för att se om det är något register som måste konverteras

 

Punkterna nedan måste åtgärdas för att INFOFLEX och eventuella kopplingar ska fortsätta att fungera.

Kontroll av konvertering

Kontroll är nu införd vid inloggning om vissa register måste konverteras. För tillfället gäller detta lagerhistorik (laghis), leverantörstransaktioner (levtra) och utökad prismatris (priba2).  Skulle ni behöva konvertera får ni meddelande om detta och behöver bara följa instruktionen på skärmen för att komma vidare.

Nyheter

PI11 (Underhåll av grunduppgifter för inläsning) - Möjlighet till sortering

Antalet möjliga rader i kopplingsmatrisen är nu utökad och vi har infört möjlighet till sortering.
F3:Nästa lediga rad F8:Sortering F10:Uppdatering
F3 - Hoppar till första tomma raden och ger tillägg av nya rader.
F8 - Visar de här sorteringsmöjligheterna:

  Sortering

 Sortering 1:Lev.prod.grupp 2:Lev.varugrupp 3:Varugrupp IFX
           4:Klass IFX

 Sorterar man ytterligare en gång får man listan i omvänd ordning.

TX1 (Underhåll av texter) - Varning vid SMS-texter

Vi har infört en varning vid för långa SMS-textrader (när de överskrider 40 tkn).

Skriva ut faktura eller skicka PDF direkt från KR93/FA94

Vi har infört möjlighet att skriva ut faktura eller skicka PDF i KR93/FA94 när man står vid:

KR93  Kundupplysningar på skärm, med statistik  support@infoflex.se
--------------------------------------------------------------------

PER DATUM  VER.NR   AVSER  BUNTNR  FF.DAT KODER VAL BS    BELOPP ANV
8  050131  107819                  050214  2RF            199.00  NN
           107819 KVAR ATT BETALA                         199.00
12 051201  109050                  051216  0 F          12030.00  NN
           109050 KVAR ATT BETALA                       12030.00
12 051213  109051                  051228  0 F            610.00  NN
           109051 KVAR ATT BETALA                         610.00
10 060220  109078                  060305  0 F           1000.00  NN
           109078 KVAR ATT BETALA                        1000.00

--------------------------------------------------------------------
ENTER:Välj  F4:Utskrift  F10:Avsluta

Den här punkten förutsätter att man har tillgång till PDF-modulen.

Nytt program LR33 - Återkallning av leverantörsbetalning

LR33    Återkallning av leverantörsbetalning     support@infoflex.se
--------------------------------------------------------------------
I denna funktion kan en registrerad betalning annulleras. Tidigare
gjord betalning ligger kvar, liksom eventuell bokföring, men en
likadan motriktad betalning registreras och bokförs. Har fakturan
markerats som slutbetald ändras koden till ej slutbetald.
OBS! använd samma konton som vid betalningstillfället.

Period  03
Datum   090323
Ver.nr          0
                                                          Sid 01(01)
KTO BENÄMNING     KST  BENÄMNING    REG.NR    KOD     DEBET KREDIT


                                                 SALDO:
Kst:            Reg:                           ANDEL:     % 
Ange betalningsverifikation som ska återkallas

IO31/KT1 - Bättre hantering av beställning mot kundorder

IO31 (Automatisk utläggning av inköpsorder från kundorder) - Vi har infört möjlighet att märka order så att inte plocklistor skapas vid körning av LA51, när man beställt hem varorna direkt från kundorder i IO31.
Detta kan används för till exempel att lagret inte skall tömmas när man beställt hem just för denna order.

KT1 (Kassatransaktioner) - Vi har infört möjlighet att i huvudets levkodfält1 märka en order med "F" (= Ej faktureringsklar). Kan användas för att hindra en order att delfaktureras innan allt är levererat eller för följesedlar som man har ”liggande” för att kunden skall komma in och betala ”senare”.
Dessa följesedlar måste då följas upp i till exempel KT9 så att de inte blir liggande.

FV12 (Underhåll fordon) - Uppdatera fordonsinformation

Nu finns det möjlighet att uppdatera fordonsinformation på ett befintligt fordon.
Tryck F6 vid Regnr.

Den här punkten kräver koppling till InfoTorg.

FORMULÄRPROGRAM - KT/FV/KO/FA/OF

Infört möjlighet att med ">>>" markera texter som då hamnar sist på utskrifter, även vid omsortering av rader. Själva tecknen skrivs inte ut.

>>> Det här är ett exempel på en text som kommer komma sist på sidan,
>>> även vid omsortering av rader.

 

SY62 (Underhåll av systemkonton - Fakturering)

Vi har i SY62 (sid. 2/2) infört möjlighet att kunna ange separata konton för avrundning. Tidigare blev det samma konto som för faktureringsavgifter.


Samtliga ändringar

Samtliga ändringar för den aktuella versionen visas här »